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Home > contrato > detail > numero:0177 > 2019-SMS > orgao:07

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insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
0177/2019-SMS
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Data Assinatura
19/07/2019
Data Publicação
19/07/2019
Data Inicial
19/07/2019
Data Final
18/07/2020
Fornecedor
SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
Fornecedor CPF/CNPJ
14.373.576/0001-09
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
addDetalhes
format_list_numbered Aditivos
Tipo Fundamentação Objeto Assinatura Início Fim Valor
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato acordam em apostilar o Contrato n° 0177/2019, decorrente do PREGÃOELETRÔNICO Nº 090/2018 – SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00 e 0701.10.301.0072.2283.3390.30.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00; 0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00; 0701.10.303.0073.2290.33.90.30.00;0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00; 0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00. para0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2316.33.90.30.00.1211.0000.00 e0701.10.301.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00 conforme o processo nº P082677/2019. 09/08/2019 09/08/2019 18/07/2020
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato A solicitação de correção da dotação orçamentária para o contrato acima citado justifica-se pela razão de em 2019 houve um apostilamento, porém teve um erro de digitação na dotação. Deve se ler:701.1 0.301.0072.22 83.33.90.30.00.1 211.0000.00; 0701.10.301.00 72.2283.3 3.90.30.00 .1214.0 000.00; 0701.10.301.00 72.2316. 33.9 0.30.00.121 1.0000.00 e 0701. 10.301.0072.2316.33.90.30.00. 1214.000 0.00, para 070 1.10.301.0 072.2283.33.90.30.0 0.1211 .0000.00; 0701.1 0.301.0072.22 83.33.90.30 .00.1214.0000.00; 0701. 10.302.0 072.2316.33.9 0.30.00.1211.0 000.00; 0701.1 0.302.007 2.2316.33 .90.30. 00.1214.0 000.00. Apostilar o contrato n° 0177/2019-SMS, decorrente doPregão Eletrônico nº 090/2018, tendo em vista a ALTERAÇÃO DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima,item 7.1, que passará a ser de 0701.1 0.301.0072.22 83.33.90.30.00.1 211.0000.00; 0701.10.301.00 72.2283.3 3.90.30.00 .1214.0 000.00; 0701.10.301.00 72.2316. 33.9 0.30.00.121 1.0000.00 e 0701. 10.301.0072.2316.33.90.30.00. 1214.000 0.00, para 070 1.10.301.0 072.2283.33.90.30.0 0.1211 .0000.00; 0701.1 0.301.0072.22 83.33.90.30 .00.1214.0000.00; 0701. 10.302.0 072.2316.33.9 0.30.00.1211.0 000.00; 0701.1 0.302.007 2.2316.33 .90.30. 00.1214.0 000.00, conforme o processo nºP113366/2020. 04/05/2020 04/05/2020 18/07/2020
Registros: 2 Total R$ 0,00
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
21050004/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/05/2020 R$ 340,00
17040048/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/04/2020 R$ 102,00
17040007/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/04/2020 R$ 102,00
Registros: 3 Total R$ 544,00
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
0177/2019 Contrato Principal SMS_2019_0177-2019.pdf
0177/2019 Apostilamento 1º_APOSTILAMENTO_SMS_0177-2019.pdf
2º_APOSTILAMENTO_2020_SMS_0177-2019..pdf Aditivo 2º_APOSTILAMENTO_2020_SMS_0177-2019..pdf
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